Zakup Środka trwałego

zakup środków trwałych

Wprowadzenie

Faktury zakupu środków trwałych można wprowadzać w program księgowym online mKsiegowa.pl w module Środki Trwałe -> Zakupu Środka trwałego.

Przy wprowadzaniu faktur zakupu program tworzy zapis typu Faktura Dostawcy w dzienniku księgowań.

Dodatkowo, program tworzy automatycznie dokument PZ (przyjęcia do ewidencji) do każdej faktury zakupu.


Nagłówek faktury

Wprowadzanie faktury rozpoczynamy od wybrania podmiotu, z którym dokonana została transakcja, w polu Dostawca.

Aby dopisać nowego dostawcę do kartoteki można kliknąć klawisz F2.

Dla podmiotów zagranicznych faktura zakupu jest wprowadzana w walucie określonej dla Dostawcy. Wówczas pojawia się wiersz Kurs Wymiany. Kursy Wymiany zapisują się automatycznie. Można je zobaczyć i modyfikować w module Księgowość, funkcją Kursy wymiany w sekcji Pielęgnacja.

Księgowanie faktur od podmiotów zagranicznych następuje zgodnie z zasadami obowiązującymi dla Wewnątrzwspólnotowego Nabycia Towarów (WNT) oraz importu usług (tzw. faktura wewnętrzna).

Poniżej mamy wiersz Aktualny kredyt. Kliknięcie na kwotę otwiera okno prezentujące listę wszystkich transakcji z danym podmiotem.

Numer ewidencyjny jest wewnętrznym numerem dokumentu w systemie. Program generuje numer automatycznie. Możemy tworzyć kilka ciągów numeracyjnych faktur zakupu (typu Faktura Dostawcy). Sposób definiowania ciągów jest opisany w Ustawieniach numeracji.

zakup środków trwałychUwaga:
W przypadku, gdy w trakcie zakończenia wprowadzania faktury program wyświetla komunikat, że numer ewidencyjny został już wcześniej użyty, wówczas trzeba wpisać inny numer. Szczegóły postępowania opisane są w Ustawieniach numeracji.

W środkowej kolumnie wprowadzamy:

  • Data Wystawienia – oznacza dzień, w którym wystawiono fakturę;
  • Data Otrzymania – dzień otrzymania faktury; faktura zostanie zaksięgowana w dzienniku z datą otrzymania;
  • Data Płatności – data płatności faktury;
  • Data Rozliczenia VAT - pole pojawia się tylko dla faktur krajowych (w PLN); jest to data zapisu faktury do Rejestru VAT Zakupu;

Pole Identyfikator Dostawcy pozwala na wprowadzenie numeru faktury nadanego przez dostawcę.

W kolejnej kolumnie wpisuje się następujące informacje:

  • Przyjęto Do pozwala wybrać lokalizację, do której przyjęto środek trwały.
  • W polu Dostawa do pojawia się adres lokalizacji (o ile został wpisany dla danej lokalizacji).

Zawartość faktury

Poniżej, w polu Pozycje Dokumentu wybieramy środek trwały z kartoteki za pomocą kodu lub rozwijanej listy. Po określeniu ceny, klikamy na Dodaj Pozycję z prawej strony.

Sposób wyszukiwania towarów możemy ustawić w Ustawieniach ogólnych:

  • jeżeli opcja Wybór towarów przez wyszukiwanie jest nie zaznaczona, wówczas wyszukujemy pozycje kartoteki według kodu wpisanego w polu Kod;
  • jeżeli opcja Wybór towarów przez wyszukiwanie jest zaznaczona, wówczas możemy również wyszukiwać pozycje kartoteki według fragmentu nazwy; należy w polu Kod wpisać fragment nazwy i nacisnąć klawisz Enter; w polu Nazwa pojawi się lista pozycji zawierających wyszukiwany fragment w nazwie;

W dowolnym momencie można modyfikować wprowadzone wcześniej pozycje. W tym celu należy kliknąć ikonkę Środki trwałe - modyfikacja faktury po prawej stronie wybranego wiersza.

VAT z faktury zakupu może być naliczony w całości lub w odpowiedniej proporcji. Wartość współczynnika udziału sprzedaży opodatkowanej VAT w sprzedaży ogółem można ustawić w ustawieniach Roku podatkowego. Zobacz sposób odliczenia VAT wg proporcji.

W dolnej części możemy wybrać Sposób Płatności:

  • Dla dostawców, którzy mają zdefiniowany sposób płatności gotówką można zarejestrować zapłatę za fakturę przez kasę (należy wybrać odpowiednią kasę) lub, w przypadku wybrania płatności opóźnionej, płatność można zarejestrować później. Płatności opóźnione rejestruje się w module Zakupy -> Wprowadzanie płatności dla Dostawców.

Uwagi


Faktura zakupu w walucie obcej

Jeżeli Dostawca ma w kartotece zdefiniowaną walutę inną niż PLN, program pozwala wprowadzić fakturę w walucie dostawcy.

Po wybraniu dostawcy, na ekranie pojawiają się dodatkowe pola:

faktura zakupu w walucie
  • w polu Kurs Wymiany pojawia się kurs z tabeli kursów
  • jeżeli kurs jest niedostępny w tabeli, program próbuje połączyć się do serwera NBP i pobrać kurs; pobrany kurs można zmieniać, w zależności od potrzeb;
  • w polu Data Kurs Wymiany wyświetlana jest data, z jaką kurs jest pobierany; program przyjmuje datę na dzień wcześniej niż Data Otrzymania


Sposób księgowania faktur zakupu środków trwałych

Do każdej, wprowadzonej faktury zakupu generowany jest dokument w dzienniku księgowym typu Faktura Dostawcy.

Po zapisaniu faktury do dziennika program utworzy następujące zapisy:

  • zapis w dzienniku księgowań z datą określoną w polu Data Otrzymania
  • zapis do rejestru VAT z datą określoną w polu Data rozliczenia VAT

Schemat księgowania zakupu środka trwałego jest następujący (jeżeli zakup odbywa się za pośrednictwem Konta rozliczeniowego zakupów):

Nazwa konto księgowego Gdzie je można ustawić Strona
Konto Zobowiązań Dostawcy Ma
Konto rozliczeniowe zakupów Ustawienia Systemowe i Księgi Głównej Winien

Jeżeli w Ustawieniach Systemowych i Księgi Głównej w polu Konto rozliczeniowe zakupów wybierzesz wartość Brak księgowań przy przyjęciu towarów, wtedy schemat księgowania będzie następujący:

Nazwa konto księgowego Gdzie je można ustawić Strona
Konto Zobowiązań Dostawcy Ma
Konto Środka Trwałego Kartoteka Winien

Dodatkowo, program tworzy dokument PZ i księguje w sposób opisany dla tego dokumentu.

Program fakturowania w internecieUwagi:
  • Konto zakupu w kartotece dostawców powinno być ustawione na Użyj Konta Magazynowego/Kosztów dla Towaru
  • Jeżeli Dostawca ma ustawioną Grupę podatkową na Klienci krajowi (lub podobne) oraz podatek VAT jest w programie skonfigurowany, wówczas podatek VAT jest księgowany na odpowiednim koncie po stronie Winien